• syaifullah8

    Member
    28 December 2017 at 4:25 pm

    Dear Rekan-rekan Ortax…

    Saya ada masalah perpajakan yang ingin saya tanyakan ke Rekan-rekan semua…

    Jadi begini,

    Perusahaan tempat saya bekerja, dari Bulan Januari s/d September 2017 ada pembayaran Jasa Konsultan Pajak (KKP yang sama) yang kalau diakumulasikan jumlahnya sebesar 20 Jt. Lalu, atas pembayaran tersebut, belum dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 nya.

    Kemudian, kami berniat untuk memotong dan melaporkan Pembayaran Jasa Konsultan Pajak tersebut di bulan Desember ini. yang menjadi pertanyaan saya adalah :

    1. Apakah PPh Pasal 21 yang telat dipotong tersebut bisa lgsg dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember (tanpat harus melakukan pembetulan di bulan-bulan sebelumnya) dan diterbitkan 1 Bukti Potong sekaligus (mencakup seluruh pembayaran dr Januari s/d September) ?

    Mohon bantuannya rekan.