• htaslim

    Member
    5 July 2012 at 5:50 pm

    Dear rekan ortax,

    Kami mempunyai kasus seperti dibawah ini.

    Perusahaan kami membuat FP keluaran ke customer pada bulan Feb 2012 dengan no. 010.000-12.00000012 kepada customer kami dan sudah dilaporkan di SPT PPN masa Feb 2012.

    Bulan Juni ini terjadi revisi untuk invoice dan FP atas permintaan customer pada bulan Feb sehingga DPP dan PPNnya semua berubah. Lalu kami menerbitkan faktur pajak keluaran baru dengan no 011.000-12.00000035 (sebagai pengganti Faktur Pajak Feb diatas)

    Mohon pencerahannya apakah prosedur diatas sudah benar? Dan bagaimana cara melaporkan di SPT PPN Juni dan SPT pembetulan Feb?