Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › PPh Pemotongan/Pemungutan › Penyetoran Beda Bulan
Penyetoran Beda Bulan
Salam Rekan semua…
Saya newbie mau menanyakan..
Jika misalkan ada objek PPh 23 jasa Rp 1.000.000 di massa Agustus yang seharusnya disetorkan tgl 10 September dengan SSP utk Masa Agustus sbsar Rp 20.000.. Tetapi karna lupa utk disetorkan, Objek PPh 23 tsb disetorkan tgl 10 Oktober sbsar Rp 20.000 yang di SSP nya saya isi utk masa September agar tidak dikenakan denda 2%..
Apakah bisa demikian?? Padahal di Laporan GL nya Objek tsb sudah dibayarkan di Masa Agustus bukan di September…??
Mohon pencerahannya rekan..- Originaly posted by emon07:
Padahal di Laporan GL nya Objek tsb sudah dibayarkan di Masa Agustus
sebaiknya di PBK ke masa agustus
Kalo di PBK kyk gitu tetep kena denda gk ya??
gak kena
- Originaly posted by emon07:
Apakah bisa demikian??
Nggak bisa dong..
SSP-nya harus di-pbk ke masa pajak Agustus.Originaly posted by emon07:Kalo di PBK kyk gitu tetep kena denda gk ya??
Ya, dikenai bunga terlambat bayar..
- Originaly posted by begawan5060:
Ya, dikenai bunga terlambat bayar..
Thanks atas koreksinya Mr.
Kalo di pbk SSPnya, SPT Agustus kena denda jg dong ya karna kan sblumn3ya gk dilaporin..
- Originaly posted by emon07:
Kalo di pbk SSPnya, SPT Agustus kena denda jg dong ya karna kan sblumn3ya gk dilaporin..
Ya, jawaban yang lengkap : Harus dilaporkan di masa pajak Agustus, dengan demikian dikenai sanksi administrasi :
1. denda terlambat lapor
2. Bunga terlambat bayar. Terimakasih jawabannya rekan Begawan5060 🙂