Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › PPN dan PPnBM › Pembetulan SPT Masa PPN
pada bulan September saya melaporkan SPT masa PPN yang kurang bayar, lalu pada bulan Oktober ini ternyata ada satu faktur pajak standar yang belum dilaporkan dan belum dibayar pula. Bagaimana tuk membetulkan SPT Masa PPN bulan Sept. tsb?.
1. apakah sy membuat pembetulan dengan membayar kekurangan PPN sesuai dengan nilai PPN FPS bulan Sept yang blm dibyr?
2. Atau PPN bulan sept digabung dengan PPN terutang bulan Okt?
3. Apakah nanti akan diperiksa krn ada kesalahan slh satu fps bulan Sept. tidak dilaporkan dan mengakibatkan PPN yang dibayar tuk masa sept. salah?Coba bantu yah..
Untuk faktur pajak yg belum dilapor pake cara yg pertama, buat pembetulan dan setor kurang bayarnya. Dan Untuk pertanyaan yg no 3, ga sampai diperiksalah. Namanya juga human error..
Mohon koreksi dan pendapat lain mungkin….nggak bakalan diperiksa deh…………….
- Originaly posted by POERBA:
Untuk faktur pajak yg belum dilapor pake cara yg pertama, buat pembetulan dan setor kurang bayarnya
Jadi pak Poerba tuk pembayaran PPN harus 2 SSP tuk PPN bulan Okt dan bulan Septmber (tuk memisahkan PPN yang belum dibayar)?
Dear All,
Mau tanya, kalau kita salah nagih ke Distributor seharusnya 500 tetapi kita tagih 1000(ditambah PPNnya tentu), utk itu kita buat CN(utk mengurangi Invoice)utk Distributornya lalu bagaimana utk mengurangkan tagihan PPN ke Distributor tersebut?
- Originaly posted by ninin354:
apakah sy membuat pembetulan dengan membayar kekurangan PPN sesuai dengan nilai PPN FPS bulan Sept yang blm dibyr?
Jadi dalam setor PPN bulan ini pake 2 SSP, PPN masa Sept dan PPN masa Okt?lalu betulin SPT MASA PPNnya dengan melaporkan FPS bulan Sept yang lupa dilaporkan tsb?
Benar rekan ninin.. Untuk SSP nya dibuat terpisah dengan yg Oktober.. Ntar SSP kurang bayarnya dilampirin di SPT Pembetulannya..
Semoga membantu…- Originaly posted by A;ex161268:
Mau tanya, kalau kita salah nagih ke Distributor seharusnya 500 tetapi kita tagih 1000(ditambah PPNnya tentu), utk itu kita buat CN(utk mengurangi Invoice)utk Distributornya lalu bagaimana utk mengurangkan tagihan PPN ke Distributor tersebut?
– Jika FP yang salah akan dibatalkan dan masih di sipenjual maka menggunakan mekanisme CN
– Jika FP yang salah akan dibetulkan dan masih ada di sipenjual "dibetulkan saja" tanpa membatalkan FP
– Jika FP yang salah sudah di sipembeli dan telah dilaporkan atau telah dilaporkan oleh sipenjual maka menggunakan Mekanis FP pengganti dengan melampirkan FP yang salah. Dear All,
Apakah benar PPN atas pembelian Ticket Garuda bisa dikreditkan seperti FP masukan & apa payung hukumnya?
Tiket pesawat termasuk dokumen2 tertentu yg diperlakukan sbg FP Standar.
Lihat di KEP-312/PJ./2001. CMIIW