Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › PPh Pemotongan/Pemungutan › pelaporan 1721 masa des LB
pelaporan 1721 masa des LB
bagaimana cara pelaporan PPh 21 masa des, apabila lebih bayar, tapi di desember juga ada setor ssp, contoh, PPH 21 JAN – DES yg seharusnya terutang = 10jt, namun ternyata perusahaan menyetor JAN – NOP = 10,5jt dan di masa des setor lagi 500rb,
bagaimana cara pelaporan spt 1721 masa desembernya???? (semuanya akibat salah rumus perhitungan)- Originaly posted by Rewa:
bagaimana cara pelaporan PPh 21 masa des, apabila lebih bayar, tapi di desember juga ada setor ssp, contoh, PPH 21 JAN – DES yg seharusnya terutang = 10jt, namun ternyata perusahaan menyetor JAN – NOP = 10,5jt dan di masa des setor lagi 500rb,
bagaimana cara pelaporan spt 1721 masa desembernya???? (semuanya akibat salah rumus perhitungan)Jelas LB = 500rb, kenapa setor lagi? Mohon dijelaskan kasusnya secara rinci..
Jumlah kelebihan pembayaran kembali sebesar Rp. 500 rb, masukan ke induk SPT 1721 di nomor 21 (Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Des 2009), sehingga akhirnya jumlah LB yang akan dikompensasi menjadi Rp. 1 jt.
Koreksi : bukan no 21 tapi nomor 23 (maaf)
Adakan pembetulan dari masa terjadinya kelebihan atas pembayaran dengan SSP Hitung dan dikompensasikan ke masa berikutnya jadi pada akhir tahun terjadinya lebih bayar dikompensasikan ke masa pajak tahun berikutnya.
- Originaly posted by edisuryadi2:
Adakan pembetulan dari masa terjadinya kelebihan atas pembayaran dengan SSP Hitung dan dikompensasikan ke masa berikutnya jadi pada akhir tahun terjadinya lebih bayar dikompensasikan ke masa pajak tahun berikutnya.
Maaf, CMIIW, kalau dengan pernyataan ini berarti di masa desember sekarang ini SPT yang kita sampaikan dalam posisi LB ya? bagaimana dengan 1721-A1 untuk masing-masing karyawan nya? otomatis LB juga kan? dan apakah LB masa Desember masih bisa dikompensasikan ke masa pajak Januari 2010?
Regards..
- Originaly posted by deetha:
Maaf, CMIIW
CMIIW apaan seh….?? sorry kurang gaul neh hehehe…..
salam
CMIIW itu mgkn aja mksdnya Cuma Mau Inget-Inget Wae..
btl gk ya???
Bisa, dikompensasikan ke tahun berikutnya yaitu Januari 2010. Cuma yang harus diwaspadai adalah LB otomatis pemeriksaan maka siap – siap saja data yang diperlukan.
- Originaly posted by ferryyunizar:
CMIIW itu mgkn aja mksdnya Cuma Mau Inget-Inget Wae..
btl gk ya???
CWIIM artinya.. Correct Me If I'm Wrong… Gitchu… (aku juga tau dari Forum ini kog, bagi2 ilmu lah hehehehe… )
- Originaly posted by deetha:
CWIIM artinya.. Correct Me If I'm Wrong… Gitchu… (aku juga tau dari Forum ini kog, bagi2 ilmu lah hehehehe… )
CWIIM? Corect Wrong If I'm Me ? He…he…he…
- Originaly posted by ferryyunizar:
CMIIW itu mgkn aja mksdnya Cuma Mau Inget-Inget Wae..
btl gk ya???
btl sekalee..he2
ooohh….i know..
- Originaly posted by begawan5060:
Jelas LB = 500rb, kenapa setor lagi?
saya beri contoh bukan angka sebenarnya. jadi perhitungan dibuat di excell ternyata setelah di masukan ke prog pajak, emang lebih bayar! saya coba itung manual, dan emang lebih bayar! jadi ada kesalahan pada program excellnya… begitu! nah sekarang apakah des ini saya lapor dengan angka yg benarnya dahulu baru pembetulan, atau langsung lebih bayar? soalnya kl saya buat langsung lb, trus setor des gmn ya….