Media Komunitas Perpajakan Indonesia › Forums › PPh Pasal 21 › Laporan PPh 21 Dengan E filing
Laporan PPh 21 Dengan E filing
Dear Rekan Rekan Ortax
saya hari ini ingin melaporkan pph 21 dengan e filing tapi pas saya meklik Upload ada tertulis 'WP DITEMUKAN"
Itu kenapa yah ?Mohon Bantuanya Rekan
rekan lapornya di DJP online atau di ASP?
Sama… saya juga kena kejadian begitu pas klik upload langsung muncul notif "WP ditemukan" dan ga ada bisa diproses lebih lanjut, stuck disitu.
Saya pakai e-filing DJP
Mohon bantuannya….
lagi error
mohon bantuannya, temen saya ada yg dapet 2 bukti potong pajak. bulan 1-9 dari PT A dan 10-12 dari PT B. saya coba bantu dengan memasukkan kedua bukti potong tersebut pada bagian kolom bukti pemotongan dan penghasilan nettonya saya jumlahkan dari kedua bukti potong tsb tp ternyata msh ada pajak yg hrs di bayar sendiri pdhal di formulir 1770s statusnya nihil. jadi ini gimana ya
- Originaly posted by uwin:
mohon bantuannya, temen saya ada yg dapet 2 bukti potong pajak. bulan 1-9 dari PT A dan 10-12 dari PT B. saya coba bantu dengan memasukkan kedua bukti potong tersebut pada bagian kolom bukti pemotongan dan penghasilan nettonya saya jumlahkan dari kedua bukti potong tsb tp ternyata msh ada pajak yg hrs di bayar sendiri pdhal di formulir 1770s statusnya nihil. jadi ini gimana ya
utk solusinya, ya mungkin harus bayar KB tersebut. tp untuk cara mengantisipasinya, seharusnya saat rekan pindah, bukti potong A1 dari PT. A diberikan ke PT. B. jika hal ini dilakukan, maka tidak akan ada KB.
semoga membantu
Dear Rekan,
Mohon bantuan petunjuknya utk pelaporan e-filing tahun pajak 2016
pertanyaan 1
kalau saat tahap "Angsuran PPh 25 Tahun Pajak Berikutnya" terlanjur pilih: 1/12 x jumlah pada angka 13 dan sudah sampai terima BPEpenghasilan karyawan ybs hanya dari 1 pemberi kerja..
Apa tiap masa (bulan) di tahun pajak 2017 harus lapor spt masa pph 25 ato yg sekaligus lapor 12 bulan pas akhir tahun ?Ato ga perlu lakuin apa2 ato gmna ?
Jika ada hal yg perlu dilakukan, bisa tlg sertakan dasar hukumnya?
pertanyaan 2
misal ada karyawan yg hanya memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja
tapi juga pada 2016 mengikuti Tax Amnestyjika penghasilan bruto dari pemberi kerja tsb msh d bawah 60 jt
tapi ditambah dg TA tsb menjadi lbh dr 60jt
maka, form yg digunakan adalah 1770 S, apa benar ?untuk TA yg telah diikuti pada 2016, misal perolehan dari Hibah keluarga sedarah
apa berarti nilai dimasukkan pada "Penghasilan dari Bukan Objek Pajak" dan "Harta" ?jika ya, kalau perolehan Harta yg diikutsertakan dalam TA tsb terdiri dari:
– Tanah A : 2007
– Tanah B : 2009
– Kendaraan : 1995
tapi sbnarnya yg dibayarkan sesuai % TA pada saat itu hanya Tanah A & B
sedangkan Kendaraan hanya dilampirkan dalam TA tsbapakah yg dimasukkan dalam kolom Harta tetap ketiga Harta tsb ato bgmna?
dan kalau saat tahap "Angsuran PPh 25 Tahun Pajak Berikutnya" terlanjur pilih: 1/12 x jumlah pada angka 13 dan sudah sampai terima BPE
karyawan dr pertanyaan 2 ni
Apa tiap masa (bulan) di tahun pajak 2017 harus lapor spt masa pph 25 ato yg sekaligus lapor 12 bulan pas akhir tahun ?Ato ga perlu lakuin apa2 ato gmna ?
Jika ada hal yg perlu dilakukan, bisa tlg sertakan dasar hukumnya?
Demikian..Terimakasih
Mohon bantuannya